Olá
Na tela de notas fiscais esta mensagem pode aparecer ao selecionar a transação fiscal e em seguida o pedido de venda. Mas o que exatamente significa ?
A transação fiscal a princípio determina qual é o CFOP que será utilizado na emissão da nota fiscal, mas também se utilizará pedido ou será uma nota fiscal avulsa manual, se estará vinculada a cliente ou fornecedor e se utiliza o cadastro de produtos ou permitirá a digitação livre do produto durante a emissão.
Esta mensagem está vinculada a emissão com pedidos e se na liberação do pedido foi selecionada uma transação fiscal especial esta transação também deve ser selecionada na tela de notas fiscais ou esse erro vai aparecer.
Mas se não selecionou nenhuma transação fiscal especial porque esse erro apareceu ?
Quando não seleciona a transação fiscal a transação padrão para venda é a S01, no entanto se a venda é feita para não contribuinte fora do estado o CFOP no lugar de 6.102 deve ser alterado para 6.108 e para isso a transação fiscal é alterada para S04 que está configurado com este CFOP.
Então quando o cliente do pedido é não contribuinte a transação fiscal que deve ser selecionada é a S04 para que o erro não ocorra.
Se ainda estiver em dúvidas clique no botão pesquisa e pesquise a solicitação de nota fiscal pelo número do pedido e poderá verificar qual foi a transação fiscal que foi associada ao pedido.